Si le montant de la facture à payer créée à partir d’un bon de commande est erroné ou trop élevé, il est possible que la récupération automatique ait importé un poste de la dernière facture récupérée.
Voici comment corriger la facture à payer et désactiver la récupération automatique.
Corriger la facture à payer dont le montant est erroné
- Dans la facture, développez la section Détails des articles.
- Déterminez le poste qui ne devrait pas figurer sur la facture à payer.
- Sélectionnez le .Poubelle icône; la ligne de formulaire a été supprimée.
- Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Désactiver la récupération automatique
- Allez à Paramètres .
- Sélectionnez Compte et paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Options avancées.
- Cliquez sur la section Automatisation.
- Décochez la case Préremplir les formulaires avec le contenu entré auparavant.
- Sélectionner Enregistrer, puis Terminer,