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Sylvie33
Niveau 2

Rapprocher paiement fournisseur moins avoir

Bonjour,

Je dois rapprocher un virement bancaire à un fournisseur qui correspond au règlement d'une facture et de la déduction d'un avoir que nous avons eu sur cette facture.

J'ai bien créé l'avoir dans les dépenses fournisseurs.

Mais quand je clique sur "Trouver une correspondance", la facture apparait, mais l'avoir n'apparait pas (alors qu'il faut que j'associe les 2 à ce virement qui correspond à la différence des 2).

 

Pouvez-vous me dire si c'est un bug ou si il faut procéder différemment SVP ?

Merci par avance.

 

RÉSOLU
Réponse approuvée March 08, 2021

Solutions approuvées
tanuki
Modérateur

Rapprocher paiement fournisseur moins avoir

Bonjour @Sylvie33,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

 

Vous pouvez appliquer un avoir fournisseur à une facture fournisseur en cours. Procédez comme suit lorsque vous voulez utiliser votre avoir :

 

  1. Cliquez sur Dépenses -> Fournisseurs ;
  2. Sélectionnez le fournisseur, et sur la facture, Marquer comme payé ;
  3. Sur Opérations en cours, sélectionnez la facture et modifiez le montant, correspondant de la somme de l'avoir ;
  4. Sur le tableau de Crédits, en bas, sélectionnez l'avoir ; 
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

La facture est, en ce moment partiellement payée par l'avoir.

 

Ensuite, rendez-vous au module Banque, cliquez sur l'opération bancaire que vous voulez rapprocher et sélectionnez Trouver une correspondance

Vérifiez si les dates correspondent.

Cochez la Facture fournisseur et Enregistrez

 

J'espère vous avoir aidé ! 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

Voir le post d'origine

5 RÉPONSES 5
tanuki
Modérateur

Rapprocher paiement fournisseur moins avoir

Bonjour @Sylvie33,

 

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

 

Vous pouvez appliquer un avoir fournisseur à une facture fournisseur en cours. Procédez comme suit lorsque vous voulez utiliser votre avoir :

 

  1. Cliquez sur Dépenses -> Fournisseurs ;
  2. Sélectionnez le fournisseur, et sur la facture, Marquer comme payé ;
  3. Sur Opérations en cours, sélectionnez la facture et modifiez le montant, correspondant de la somme de l'avoir ;
  4. Sur le tableau de Crédits, en bas, sélectionnez l'avoir ; 
  5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

La facture est, en ce moment partiellement payée par l'avoir.

 

Ensuite, rendez-vous au module Banque, cliquez sur l'opération bancaire que vous voulez rapprocher et sélectionnez Trouver une correspondance

Vérifiez si les dates correspondent.

Cochez la Facture fournisseur et Enregistrez

 

J'espère vous avoir aidé ! 

 

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

Sylvie33
Niveau 2

Rapprocher paiement fournisseur moins avoir

Bonjour,

Effectivement, après avoir créé le paiement ventilé, QB me propose de matcher avec cette opération dans la banque.

Merci beaucoup !

Bonne journée

tanuki
Modérateur

Rapprocher paiement fournisseur moins avoir

Bonjour @Sylvie33,

 

Merci pour votre retour. 

 

Je suis ravie que ce soit réglé !

 

N’hésitez pas à revenir vers nous et à consulter nos articles d’aide disponibles sur la communauté QuickBooks. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

 

Cordialement,

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Jean Jotte
Niveau 1

Rapprocher paiement fournisseur moins avoir

Bonjour,

 

Il me reste une petite interrogation 

Que faut-il choisir en "Compte bancaire/de charges"

 

Merci d'avance

Mickaël L
Modérateur

Rapprocher paiement fournisseur moins avoir

Bonjour @Jean Jotte et bienvenue sur la Communauté ! 🌍

 

Merci de venir partager votre demande. Nous allons voir ensemble ce qu'il faut saisir dans le champ Compte bancaire/de charges, lorsque vous effectuez un paiement fournisseur dans QuickBooks.

 

Ce que vous devez saisir est le compte bancaire ou de charges ayant servi au paiement de cette facture.💰

 

🎩 Exemple : si c'est votre banque qui a servi au paiement, choisissez votre banque et le tour est joué. 🎩

 

J'espère que cette information vous sera utile.

 

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, sur ce fil pour un complément d'information ou en postant votre demande, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. 🚌

 

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

 

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur Quickbooks