Bonjour,
Nous avons 2 sociétés dont 1 seul est sur quickbooks. Nous avons des clients qui se trompent de rib et nous paiement les factures de la société 2 sur la société 1. J'effectue le remboursement à la société 2 dès réception du virement.
Ma question comment gérer ses flux ? Ou les imputer ? Dois-je passer par le transfert de fond ?
Ci-joint, la capture d'écran d'une écriture à rapprocher/imputer.
Merci pour votre aide.
Daouia
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour @DAOUIA, bienvenue sur la Communauté ! 🌍
Merci de faire appel à la Communauté, essayons d'éclaircir ensemble la gestion d'un paiement client fait pour la société 2 sur la société 1.
Vous pouvez suivre les étapes suivantes qui consistent à comptabiliser un mouvement de trésorerie :
Etape 1 : Créez un fournisseur ou un client correspondant à votre société 2 dans QuickBooks.
Etape 2 : Catégoriser en banque l'argent pour la société 2 reçu sur la société 1. 💰
Etape 3 (la dernière) : Catégoriser le remboursement de la société 1 vers la société 2. 💳
☎️ Contactez votre expert-comptable, il est le seul qui pourra vous indiquer la démarche comptable à réaliser et ainsi garantir la bonne tenue de vos comptes.☎️
N'hésitez pas à revenir sur ce fil de discussion pour tout complément d’information ou en postant de nouveau sur la Communauté. Je vous souhaite une belle journée.
QuickBooksement vôtre
Mickaël
Modérateur QuickBooks
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Vous pouvez suivre les étapes suivantes qui consistent à comptabiliser un mouvement de trésorerie :
Etape 1 : Créez un fournisseur ou un client correspondant à votre société 2 dans QuickBooks.
Etape 2 : Catégoriser en banque l'argent pour la société 2 reçu sur la société 1. 💰
Etape 3 (la dernière) : Catégoriser le remboursement de la société 1 vers la société 2. 💳
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Modérateur QuickBooks
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