Re bonjour, merci de faire appel de nouveau Ă la CommunautĂ©. đ
Vous souhaitez comptabiliser un versement personnel sur votre compte bancaire professionnel.
Rien de plus simple, vous pouvez suivre ce pas-Ă -pas : đŁ
FĂ©licitations ! Vous avez comptabilisĂ© le versement bancaire de votre compte personnel vers compte professionnel. đ
Votre demande vient compléter cette premiÚre question ?
Votre opération en banque sera comptabilisée sur le compte personnel ce qui s'équilibrera avec le paiement entrant sur le compte Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle) pour votre facture fournisseur.
JâespĂšre avoir rĂ©pondu Ă votre question, et je vous souhaite une agrĂ©able journĂ©e. đ
Si vous nous précisez l'usage que vous avez prévu avec ce virement, je pourrais éventuellement compléter ma réponse.
Ă bientĂŽt, QuickBooksement vĂŽtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France.
PS : Si ma rĂ©ponse vous convient, n'hĂ©sitez pas Ă mettre un đ BRAVO.
Merci
Ce que je souhaite, c'est que ce virement (fait en janvier) soit :
. comptabilisé dans le compte 455
. équilibré par une écriture
Merci
Merci @cp33 pour votre rĂ©ponse. đ€
Suite à vos informations complémentaires, j'ai corrigé mon premier poste.
Je vous remercie et j'espÚre que ces retouches permettront de répondre pleinement à votre demande.
Je vous souhaite une excellente soirĂ©e. đ
Ă bientĂŽt, QuickBooksement vĂŽtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
PS : Si ma rĂ©ponse vous convient, n'hĂ©sitez pas Ă mettre un đ BRAVO.
Merci.
Je ne sais pas si ça répond.
Je ne peux pas faire le point 1. Ma page d'accueil est différente, pas de bouton 'opérations bancaires'
:-(
Bonjour @cp33 et bienvenu sur la CommunautĂ©, đ
Je vous remercie pour le partage de votre expĂ©rience concernant les opĂ©rations bancaires. đ
Si l'affichage présenté par @Lucile-H ne correspond pas au votre, 2 solutions s'offrent à vous.
La premiĂšre est de modifier votre affichage de la maniĂšre suivante : đšâđ«
La seconde solution est de suivre le pas Ă pas suivants : đ©âđ«
Si nécessaire, n'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, nous pourrons ainsi préciser notre réponse.
Je vous souhaite une belle journĂ©e et je vous remercie dâavoir contactĂ© la CommunautĂ©. âïž
QuickBooksement vĂŽtre
Florent
Modérateur QuickBooks
NâhĂ©sitez pas Ă cliquer sur « đ Bravo » si cette rĂ©ponse vous a apportĂ© de lâaide.
Merci.
Je suis déjà en affichage expert-comptable et j'ai bien l'affichage que vous présentez.
Mais ce n'est pas celui présenté par @Lucile-H Il n'y a pas la petite colonne à gauche qui permet d'accéder à ma compta / opérations bancaires.
Je suis donc bloquée sur cette méthode
Bonjour @cp33 et bon retour sur la CommunautĂ© QuickBooks France ! đ
Merci pour le partage de votre expĂ©rience. Si j'ai bien compris avec lâaffichage expert-comptable, vous n'arrivez pas Ă reproduire le pas-Ă -pas prĂ©sentĂ© plus haut ? đ
Effectivement, deux affichages sont disponibles : Celui présenté dans mon premier post et celui exposé par @Florent F.
I - Si vous avez l'affichage de @Florent F, voici comment procĂ©der : đïžâđšïž
II - Si vous ne trouvez pas la ligne en banque dans la section Ă valider : đ
Le tour est jouĂ©, vous pouvez suivre le pas-Ă -pas prĂ©sentĂ© en point I. đ
N'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, je pourrais ainsi préciser ma réponse.
JâespĂšre que ma rĂ©ponse vous a Ă©tĂ© utile.
Passez un bel aprĂšs midi. â
Ă bientĂŽt, QuickBooksement vĂŽtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France.
Bonjour
Comment faire si je pars d'une facture fournisseur que j'ai payée en perso, pour l'intégrer au compte 455.
Puis quelle Ă©criture lorsque je me rembourse ?
Merci
Bonjour @cp33 et bon retour Ă vous sur la CommunautĂ© ! đ
Je vous remercie de faire vivre notre forum grĂące votre interactivitĂ© ! đ
Vous aimeriez savoir comment comptabiliser le paiement d'une facture fournisseur effectué avec votre compte personnel ainsi que son remboursement :
1. Comptabiliser le paiement d'une facture fournisseur réalisé par un compte bancaire personnel.
Si la facture est déjà matérialisée dans QuickBooks (via +nouveau > facture fournisseur), voici les étapes à suivre :
2. Rembourser l'associé ou l'exploitant d'un paiement de facture fournisseur réalisé via le compte 455.
Lorsque vous vous rembourserez et que le montant apparaßtra en banque dans l'onglet Ma compta > opérations bancaires > A Valider :
â ïž Attention ! Notre sommes un support client et ne sommes donc pas habilitĂ©s Ă vous fournir des informations ayant une incidence directe sur votre comptabilitĂ©. Les informations ci-dessus sont donc donnĂ©es Ă titre informatif. Je vous invite Ă vous rapprocher de votre Expert-comptable afin de contrĂŽler cette proposition, notamment l'imputation du compte 455 dans le cadre de paiements rĂ©alisĂ©s par l'associĂ© pour le compte de la sociĂ©tĂ©.
J'espÚre que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire ou pour toute autre question.
Au plaisir de vous revoir sur la CommunautĂ© ! Excellente fin de journĂ©e ! đ
QuickBooksement vĂŽtre,
Lamia,
Modératrice QuickBooks.
Si cette rĂ©ponse vous convient et a pu vous apporter de l'aide, pensez Ă cliquer sur « đ Bravo ». Merci !
Merci.
J'ai créé la facture via depenses express. Et je ne sais pas comment la valider. Quel compte Fournisseur ? celui de la facture ?
Ou alors, je ne valide pas et je choisis 'créer facture' ?
Merci pour vos conseils
Re bonjour @cp33 et bon retour sur la CommunautĂ© ! đ
Merci de faire appel au forum.
J'ai bien pris connaissance de ce complĂ©ment d'information. Pour vous apporter la rĂ©ponse la plus juste, je vais devoir effectuer des recherches supplĂ©mentaires. đ
Je reviens donc vers vous dĂšs demain et vous remercie par avance pour votre patience ! đ
Je vous souhaite en attendant une agrĂ©able soirĂ©e. đ
super, merci !
:-)
Bonjour @cp33.
Je vous remercie pour votre patience. đ
Vous avez besoin d'aide pour la création de votre Facture fournisseur depuis Dépenses express.
Voici la pas-Ă -pas que je peux vous proposer: đŁ
đš Attention les donnĂ©es sont remplies Ă titre indicatif.
N'hésitez pas à vérifier auprÚs de votre expert-comptable.
JâespĂšre avoir rĂ©pondu Ă votre question, et je vous souhaite une belle fin d'aprĂšs-midi. đ
Ă bientĂŽt, QuickBooksement vĂŽtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
PS : Si ma rĂ©ponse vous convient, n'hĂ©sitez pas Ă mettre un đ BRAVO.
Merci :-)
Je suis toujours restée sur facture fournisseur
Maintenant je suis bloquée avec le champs 'employé', rien ne s'affiche. Que dois-je faire sachant que je suis la gérante et seule à travailler dans l'entreprise
Merci
Bonjour @cp33 et bon retour sur la CommunautĂ© QuickBooks France ! đ
Merci de nous avoir précisé la rubrique qui vous bloque.
Nous allons regarder ensemble plus prĂ©cisĂ©ment le champ "EmployĂ©" lors de lâenregistrement de cette dĂ©pense. đ°
Dans Employé, vous allez sélectionner le nom de la personne qui a effectué la Note de frais.
Ce dernier peut ĂȘtre soit un associĂ©, un employĂ© ou le chef d'entreprise.
Si le nom est absent, vous pouvez le crĂ©er soit: đ
Dans QuickBooks, vous utiliserez diffĂ©rents comptes comptables selon la personne qui a effectuĂ© la dĂ©pense: đ
JâespĂšre avoir rĂ©pondu Ă votre question, et je vous souhaite une agrĂ©able journĂ©e. đ
Ă bientĂŽt, QuickBooksement vĂŽtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France.
PS : Si ma rĂ©ponse vous convient, n'hĂ©sitez pas Ă mettre un đ BRAVO.
Merci
Sur dépenses express, j'ai choisi vérifier facture / note de frais / employé +
J'ai créé avec mon nom. Pas de choix gérant, je n'ai que employé. ProblÚme ?
ProblÚme, le nom créé n'est pas proposé.
Je suis bloquée
Question comptable : étonnée que vous parliez du compte 555 et pas 455
Merci
je viens de reposer la question, désolée
Pour cette écriture, j'ai repris un conseil précédent en passant par la banque et en choisissant dépenses perso
Tout est OK
:-)
Bonjour @cp33 et merci pour votre interaction sur notre forum ! đ
Le post dâorigine a Ă©tĂ© modifiĂ©. Il manquait simplement le 4 du 45500000, veuillez excuser cette petite faute de frappe âšïž, c'est maintenant rĂ©glĂ© ! đ
Pour le reste, @Lucile-H a dĂ» vous contacter par tĂ©lĂ©phone, le problĂšme devrait ĂȘtre rĂ©solu depuis ! đŻ
đ©âđ« Pour rappel, dans QuickBooks, un client (ou autre tiers) ne peut pas avoir le mĂȘme nom qu'un autre. En effet, cela crĂ©e un conflit dans le logiciel qui ne comprends pas quelle est la fonction de cette personne dans l'entreprise. Il convient donc de supprimer le compte qui n'est pas catĂ©gorisĂ© dans la bonne classe ou tout simplement, de diffĂ©rencier le nom selon qu'il soit client, fournisseur ou employĂ© si toutefois cette personne porte plusieurs casquettes au sein de l'organisation.
Je vous remercie encore pour l'intĂ©rĂȘt que vous portez Ă QuickBooks et vous souhaite une excellente journĂ©e ! đ
Au plaisir de vous revoir sur notre CommunautĂ© ! đ
QuickBooksement vĂŽtre,
Lamia,
Modératrice QuickBooks.
Pensez Ă cliquer sur « đ Bravo » si cette rĂ©ponse vous a apportĂ© de lâaide. Merci !
Bonjour @cp33 et merci pour votre dynamisme đ au sein de notre forum ! đ
J'ai effectivement rĂ©pondu Ă cette question il y a quelques jours de cela. đ
C'est exactement la bonne manipulation Ă effectuer pour catĂ©goriser une dĂ©pense personnelle en banque dans QuickBooks. đŻ
Je reste bien entendu disponible pour tout complément d'information que vous jugerez nécessaire.
Passez une excellente fin de journĂ©e! đ
Au plaisir de vous revoir sur la CommunautĂ© ! đșïžïž
QuickBooksement vĂŽtre,
Lamia,
Modératrice QuickBooks.
Pensez Ă cliquer sur « đ Bravo » si cette rĂ©ponse vous a apportĂ© de lâaide. Merci !
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