Bonjour,
Je souhaite utiliser QB pour la clĂŽture 2022 (exercice sur 12 mois - clĂŽture 31.12)
J'ai des paiements de factures fournisseurs qui sont intervenus sur décembre 2021 mais qui correspondent à des achats 2022 (CCA).
J'ai saisit ces factures dans QB et je les ai rapproché à mes paiements 2021 (via l'importation des relevés bancaires)
Cependant lorsque j'édite mon compte de résultat, ces achats n'apparaissent pas sur 2022 mais 2021 puisque la facture date de 2021.
Comment lier ces achats Ă 2022 ?
Dois-je importer tous mes A-nouveaux?
Merci pour votre aide
Bonjour @Arnaud_INC,
Bienvenue sur la Communauté, nous avons bien pris en compte votre demande et nous vous faisons un retour dÚs que possible.
Bonne journĂ©e et Ă bientĂŽt. đ
Sonia
Modératrice QuickBooks
Bonjour @Arnaud_INC ,
Merci de votre patience et voici une rĂ©ponse complĂšte Ă votre demande. đ€
Vous soulevez plusieurs questions auxquelles je vais tenter de rĂ©pondre le plus prĂ©cisĂ©ment possible.đ”ïžââïž
Vous souhaitez comptabiliser votre exercice 2022.
Vous avez payé des factures fournisseurs en décembre 2021 (à comptabiliser sur votre exercice comptable 2021) et vous avez reçu les dites factures uniquement en 2022 (à comptabiliser sur votre exercice comptable 2022).
Il sâagit donc ici de charges concernant lâexercice que vous venez de clĂŽturer (exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021), dont les factures vous sont parvenues sur lâexercice suivant 2022.
Comptablement, ces opérations sont appelées des FNP (factures non parvenues).
Est-ce bien cela ?
Si votre problématique a été clairement identifiée, je vous invite à suivre le pas à pas renseigné dans le point 1.
Toutes les Ă©critures comptables doivent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es par un Expert-comptable, ces donnĂ©es sont partagĂ©es Ă titre indicatif.
Au DĂ©bit : Compte 6xxx â Compte de charge
Au Débit : Compte 445xx - TVA à régulariser
Au Crédit : Compte 408xx - Facture non parvenue
Les écritures de FNP sont en principe extournées à l'ouverture de l'exercice suivant, soit manuellement, soit à l'aide des fonctions d'extourne automatique dans QuickBooks.
Vous devrez contrepasser lâĂ©criture FNP au dĂ©but de lâexercice suivant. Pour cela :
La facture reçue est ensuite comptabilisĂ©e normalement. En lâespĂšce, vos factures fournisseurs reçues en 2022 doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es en 2022, je vous invite Ă modifier la date directement sur les factures Fournisseurs.
Si vous souhaitez importer vos Ă -nouveaux, je vous invite Ă les demander Ă votre Expert-comptable.
Sachez quâil ne sera pas nĂ©cessaire de crĂ©er manuellement les Ă©critures FNP (expliquĂ©e plus haut) car elles seront comprises dans vos AN.
Il suffira de contrepasser les Ă©critures FNP en 2022 (dĂ©but dâexercice) via une Ă©criture de journal.
Pour lâimport des AN en tant que tel, nous vous proposons ce qui suit :
Si vous ĂȘtes dâaccord, nous allons crĂ©er un dossier en interne et vous contacter directement par email (nous lâavons). Vous pourrez alors nous transmettre vos Ă -nouveaux et nous pourrons vous proposer la solution la plus adaptĂ©e en fonction du contenu de votre Ă©criture (par exemple, si vous avez des avoirs clients ou fournisseurs).
JâespĂšre que ces informations vous seront utiles.
Je vous souhaite une bonne journĂ©e et Ă bientĂŽt. đ
Sonia
Modératrice QuickBooks
PS : Si la rĂ©ponse vous convient, n'hĂ©sitez pas Ă mettre un đ BRAVO sur le post
Bonjour Sonia
Merci pour ce retour.
Votre réponse me convient pour ce qui est du traitement des FNP.
En l'occurence ma question concernait des charges constatées d'avance puisque les factures me sont parvenues avant la clÎture mais qu'elles concernent l'exercice postérieur.
Je pense que le schĂ©ma est globalement le mĂȘme mais pour des CCA n'est-ce pas?
Et donc je n'aurais pas à créer manuellement les écritures de CCA si je décide d'importer les écritures via mes A-nouveaux ?
Merci Ă vous
Bonjour @Arnaud_INC,
Merci de votre retour rapide. đ
Afin de vous donner des informations complÚtes sur des CCA (charges constatées d'avance), il nous faut plus de temps pour faire des vérifications sur QuickBooks.
Nous vous ferons un retour dĂšs que possible.
Merci de votre comprĂ©hension et Ă bientĂŽt. đ€
Sonia
Modératrice QuickBooks
Lâenregistrement comptable pourrait ĂȘtre le suivant :
Etape 1 - A chaque fin dâexercice, lâentreprise doit enregistrer les charges constatĂ©es dâavance sans TVA :
- Le compte xxxxx est au dĂ©bit dâun montant de 5.000 euros (utilisĂ© pour enregistrer le montant des charges qui concernent lâexercice N+1)
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